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 号: GSDD0101/201909-00067  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
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称: mg电子游艺:民政局2018年度部门决算公开说明

mg电子游艺:民政局2018年度部门决算公开说明

【字体: 2019-09-19 02:19

一、  部门基本情况

(一)     职能职责

1、贯彻实施国家民政事业发展规划和方针、政策;拟订全县民政事业发展规划和;拟定全县民政工作的政策和实施细则并负责组织实施和监督检查;指导全县民政工作。

2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记、管理和监察职责;承办异地商会成立、变更、注销登记。

3、负责健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作。

4、负责组织协调全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并报告灾情,管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠和灾区开展生产自救。

5、指导城乡社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织建设。

6、拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责管理本级福利彩票公益金并监督使用。

7、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。

8、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

9、贯彻执行国家和省市的地名法规,主管全县的地名管理工作;负责全县地名命名、更名的审核报批,依法规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名图书资料的编纂和审定。

10、负责县内乡级行政区域界线勘定和管理,负责县内边界线勘定、管理和边界争议的调处,承办与毗邻县(区)界线的勘定、管理和边界争议的调处,负责全县行政区划资料图册的审定。

11、负责落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,申报革命烈士和有关人员伤残等级,指导全县烈士纪念建筑物管理工作。

12、负责全县退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

13、承担县双拥工作领导小组的日常工作,组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。

14、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

15、负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。

16、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

机构设置

1、根据上述职责, mg电子游艺:民政局设5个内设机构和纪检监察室。

综合股、救灾救济股、“双拥”和优抚安置办公室、基层政权和基层群众自治组织建设股、社会事务股、纪检监察室

2、隶属机构

mg电子游艺:老龄工作委员会办公室为全额财政拨款的正科级参照公务员管理事业单位。

mg电子游艺:社会救助服务中心为全额财政拨款的副科级参照公务员管理事业单位。

mg电子游艺:边界地名办公室为全额财政拨款的副科级参照公务员管理事业单位。

mg电子游艺:社会福利事业服务中心为全额财政拨款的副科级事业单位。

mg电子游艺:居民家庭经济状况核对中心全额财政拨款的参照公务员管理事业单位。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入 mg电子游艺:民政局2018年度部门决算编报范围的单位为 mg电子游艺:民政局本级共1个单位,无二级预算单位。

二、2018年度部门决算表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

本部门2018年度收入总计12427.44万元,支出总计12427.44万元。与2017年决算数相比,收入增加917.3万元,增加7.97%,支出增加1515.55万元,增长18.22%。变化的主要原因是原因是2018年社会救助专项财政应返还额度998.25万元。

本部门2018年度收入合计11429.19万元,其中财政拨款收入11429.19万元,占收入合计100%

本部门2018年度支出合计12427.44万元,其中:基本支出11129.19万元,占89.55%; 项目支出1298.25万元,占10.45%

本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少998.25万元,较少100%。主要原因一是本年度没有列财政应返还额度项目资金,二是本年度加强了资金支付管理,资金支付进度有所提高。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

mg电子游艺:民政局2018年度财政拨款收入11429.19万元,(其中一般公共预算财政拨款10573.88万元,政府性基金预算财政拨款855.31万元)较上年决算数增加567.75万元,增加5.22%,增加的主要原因是社会救助对象补助标准较上年有所增加。本部门2018年度年初结转结余998.25万元,共计收入12427.44万元.本部门2018年度财政拨款支出合计12427.44万元,较上年决算数增加2019.36万元,增加19.4%,增加的主要原因一是社会救助对象救助标准较上年度提高,二是上年结合结余资金加大。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:2018年社会保障和就业支出9784.94万元,占财政拨款支出 78.73%2018年医疗卫生与计划生育支出1787.19万元,占财政拨款14.38%2018年其他支出为855.31万元,占财政拨款6.89%,共计支出12427.44万元

 

(三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年决算一般公开预算财政拨款基本支出合计10573.88万元,其中:人员经费支出10303.90万元,较上年增加498.32万元,增加原因是社会救助对象人员救助标准提高,公用经费支出269.88元,较上年增加51.11万元,增加的主要城乡养老院机构及入住人数增加。               

人员经费主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,工资和福利支出共计199.03万元,其中包括基本工资92.13万元,津贴补贴86.91万元,奖金11.27万元,其他社会保障缴费8.72万元,对个人和家庭的补助支出10104.87万元,其中退休费85.14万元,退职(役)费795.25万元,抚恤金14.16万元,生活补助1095.36万元,救济费6398.18元,医疗费1689.83元,奖励金17.05万元,其他对家庭和个人的补贴9.9万元,共计支出10303.90万元。

公用经费主要为商品和服务支出和其他资本性支出,包括办公费10.25万元,印刷费20.56万元,咨询费10万元,手续费0.04万元,水费1.19万元,电费0.26万元,邮电费0.94万元,采暖费12.09万元,物业管理费0.06万,差旅费10.89万元,维修维护费60.7万元,培训费29.68万元,劳务费11.79万元,委托业务费47.38,工会费0.4万元,其他交通费16.14万元,其他商品和服务18.23万元,办公设备购置19.38万元,共计支出269.98万元。

(四)、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年年初“三公”经费预算0万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1.5万元。其中: 因公出国()费用2018年预算数0万元,比2017年减少(增加)0万元;公务接待费2018年预算数0万元,比2017年预算数0元减少(增加)0万元;公务用车购置费2018年预算数0万元,2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数0万元,比2017年预算数0万元(减少)0万元。

“三公”经费年终决算数与上年决算数对比:2018年“三公”经费决算0万元,比2017年“三公”经费决算减少0万元。其中: 因公出国()2018年决算数0万元, 比2017年决算数0万元增加(减少)0万元;公务用车购置和运行维护费,我单位2018年末车辆保有量2台,较2017年减少0台,2018年决算数0万元,其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,比2017决算数0万元减少0万元,公务用车运行维护费2018年决算数0万元,比2017年决算数0万元减少0万元,减少原因是强化公车用改革未发生车辆购置与运行维护费,公务接待费2018年决算数0万元,国内公务接待数为00人,较2017年无变化,且2018年度未接到需本单位公务接待的文件。

(五)机关运行经费支出情况说明

2018年民政局运行经费财政拨款主要为商品和服务支出和其他资本性支出,包括办公费10.25万元,印刷费20.56万元,咨询费10万元,手续费0.04万元,水费1.19万元,电费0.26万元,邮电费0.94万元,采暖费12.09万元,物业管理费0.06万,差旅费10.89万元,维修维护费60.7万元,培训费29.68万元,劳务费11.79万元,委托业务费47.38,工会费0.4万元,其他交通费16.14万元,其他商品和服务18.23万元,办公设备购置19.38万元,共计支出269.98万元。

(六)政府性基金财政拨款情况说明

2018年本部门收到政府性基金收入855.31万元,855.31支出万元,主要用于老年设施的维修改造及 mg电子游艺:殡仪馆的建设,2017年政府性基金收入383.63万元和支出383.63万元主要用于老年设施的维修改造.

(七)、政府采购情况说明

2018年决算政府采购支出总额1507.09万元,其中:政府采购货物支出182.46万元、政府采购工程支出1172.05万元,政府采购服务支出152.58万元。

(八)、国有资产占用情况说明

截至2018 年末,固定资产总额608.62万元,其中我单位共有房屋2297.41平方米,价值167.48万元,车辆2辆,价值58.4万元,价值50 万元以上的设备0(),价值0;其他固定资产382.74万元。流动资产470.78万元。资产总计1079.4万元。

(九)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目1个,资金6886.32万元,占2018年度一般公共预算支出65.72%

20182019年度 mg电子游艺:困难群众救助工作绩效评价指标和评价标准

评价指标

评价内容

分值

评价标准

自评分值

工作保障
25分)

政策保障

7

1.制定加强脱贫攻坚三年行动中社会救助兜底保障政策措施情况。(2分)
2.
出台政府购买服务,加强基层社会救助经办服务能力配套政策文件情况。(2分)
3.
党委政府召开会议专题研究社会救助工作情况或将救助政策落实情况纳入党委或政府绩效考核情况。(1分)
4.
实施绩效评价及评价结果应用情况。(1分)
5.
开展社会救助相关政策宣传与 mg电子游艺:情况。(1分)

7

资源统筹

5

6.县级困难群众基本生活保障工作协调机制建设及作用发挥情况,救助资源统筹衔接情况。(2分)
7.
统筹安排使用救助资金情况。(1分)
8.
乡镇(街道)社会救助一门受理、协同办理机制建设情况。(1)
9.
在乡镇(街道)建立临时救助备用金制度。(1分)

5

资金保障

5

10.按救助对象人数和补助水平足额安排救助资金,确保应保尽保。(1分)
11.
全省各市(州)、县(市、区)财政支出占本地区全部资金支出的比例与地区平均占比相比较情况。(3分)
12.
按规定报送专项转移支付区域绩效目标申报表。(1)

5

能力建设

3

13.市级安排工作经费,对基层工作经费不足的地区给予适当补助。(1分)
14.
基层社会救助工作人员配备情况。(1分)
15.
开展社会救助工作人员业务培训情况。(1分)

3

信息化建设

5

16.核对信息平台建设及核对内容情况。(1分)
17.
社会救助综合信息系统按时准确上传或更新数据情况。(1)
18.
社会救助综合信息系统数据与统计台账数据一致率。(1分)
19.
社会救助综合信息系统数据检验通过率。(1分)
20.
民政部社会救助填报系统中数据填报情况。(1分)

5

工作管理
32分)

标准制定

6

21.平均低保标准占上年度人均消费支出比例情况。(3分)
22.
农村低保标准不低于国家扶贫标准情况。(1分)
23.
合理制定特困人员救助供养标准情况。(1分)
24.
依据分类分档原则制定临时救助标准情况。(1分)

6

对象管理

16

25.救助对象覆盖面情况。(10分)
26.
建立救助对象主动发现机制情况。(1分)
27.
建立规范的救助申请、分级审核审批、公示等对象认定程序情况。(1分)
28.
建立救助对象动态管理和退出机制情况。(1分)
29.
对低保对象的家庭成员、保障金额等实行长期公示情况。(1分)
30.
生活不能自理特困人员集中供养情况。(1分)
31.
针对急难型救助对象和支出型救助对象分别执行相应的临时救助审核审批程序情况。(1分)

16

资金执行

4

32.按规定及时下达补助资金情况。(1分)
33.
年终救助资金滚存结转结余情况。(1分)
34.
年终救助资金滚存结转结余消化情况。(1分)
35.
资金规范使用情况。(1分)

4

监督检查

6

36.开展农村低保专项治理工作情况。(5分)
37.
mg电子游艺:和重大负面舆情、群众信访等反映问题处理情况。(1分)

6

工作效果
43分)

对象准确率

20

38.未将不符合条件人员纳入救助范围,无“错保”现象。(10分)
其中:
①注重动态管理,财产收入核对准确,未发现“错保”“骗
保”情况;(3分)
②基层干部政策执行规范,不存在“人情保”“关系保”情况;(3分)
③基层政府政策执行规范,不存在“政策保”情况;(3分)
④无其他“错保”情况。(1分)
39.
将符合条件人员全部纳入救助范围,无“漏保”现象。(10分)

20

救助有效性

13

40.救助对象提出救助申请、获得政策信息的便捷程度。(5分)
41.
救助对象每月及时足额收到救助金情况。(5分)
42.
救助审核审批、复核、对象动态管理、资金发放等工作规范管理情况。(1分)
43.
各地民政部门 mg电子游艺:网站的真实性与信息更新情况,投诉举报电话的真实性与受理情况。(2分)

13

政策知晓率

5

44.救助对象(2分)、基层工作人员(2分)和社会公众(1分)对社会救助政策的了解程度。

5

社会满意率

5

45.救助对象(3分)和社会公众(2分)对社会救助工作的满意程度。

5

加分项

工作创新

5

46.在社会救助制度实施过程中探索形成可推广的创新经验。(5分)

5

扣分项

安全管理

-10

47.各地集中供养特困人员因供养服务机构管理服务不到位发生伤亡情况。(-5分)
48.
因工作不到位,发生严重冲击社会道德和社会心理底线等事件。(-5

0

 

四、名词解释

财政拨款收入: 是指财政当年拨付一般公共预算资金。

其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出: 是指用于按归口管理的离退休方面的支出。

基金预算支出: 是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

民政局决算公开1.xls

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