您当前所在位置:首页 > mg电子游艺: >  mg电子游艺:人民政府(政府办)政府 mg电子游艺:目录
 号: GSDD0101/201909-00072  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-19
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-19
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: mg电子游艺:统计局2018年度决算情况说明

mg电子游艺:统计局2018年度决算情况说明

【字体: 2019-09-19 02:24

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划,全国基本统计制度和国家统计标准,执行省、市制定的统计政策和制度,拟定全县统计改革建设规划。

2.组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作。

3.组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大县情县力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

4.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查;收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、


公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查和收集、汇总、整理并提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织全县经济、社会、科技和资源环境、研究与实验发展统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.审批部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.指导全县统计专业技术队伍建设;会同上级统计部门负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10.组织实施《统计法》的宣传,统计违法行为的查处。

11.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计数据库和网络的基本运行;指导乡镇统计信息化系统建设。

12.承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。

(二)机构设置

1.我单位有综合股、经济股、社会股三个股室,普查中心一个事业单位。共有财政供养人员26人,科级以上7人,科员11人,工人1人,退休7人。

2.编制情况和人员情况:我单位共有编制21个,其中行政编6个,实有人员8人,技师1名,事业编15个,实有人员10人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计242.25万元,支出总计242.25万元。与2017年决算数相比,收入减少27.21万元,比上年减少10.1%,支出减少27.21万元,下降10.1%,主要原因是2017年有大型农业普查活动,而2018年经济普查才刚刚开始,经费仅用于前期准备阶段。

本部门2018年度收入合计230.07万元,其中:财政拨款收入217.86万元,占总收入94.69%;其他收入12.21万元,占总收入5.31%

本部门2018年度支出合计233.51万元,其中:全部为基本支出233.51万元,占总支出100%

本部门2018年度年末结转和结余8.74万元,较上年减少3.44万元,主要原因是因为2018年开展了第四次全国经济普查,只是处于准备阶段。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计217.86万元,较上年决算数减少11万元,比上年下降4.81%。主要原因是2017年有大型农业普查活动,而2018年经济普查才刚刚开始。较年初预算数增加14.24万元,增长7%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款数额。

本部门2018年度财政拨款支出合计217.86万元,较上年决算数减少11万元,下降4.81%。主要原因是2017年有大型农业普查活动,而2018年经济普查才刚刚开始。较年初预算数增加14.24万元,增长7%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款数额。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出175.98万元,占总支出80.78%,较年初预算数增加31.02万元,主要原因是人员经费增加;社会保障与就业等支出41.88万元,占总支出19.22%,较年初预算数减少16.78万元,主要原因是退休人员交至社保管理。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出217.86万元。其中:人员经费184.95万元,较上年减少11.52万元,主要原因是退休人员交至社保。公用经费32.91万元,较上年增加0.52万元,主要原因是普查活动期差旅费增加。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收入支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门无“三公”经费支出,主要原因是2018年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,无公务用车改革,公车上缴,无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国(境)人次,主要原因是本单位未发生此类业务。

2018年度未发生公务用车购置及运行维护费。

2018年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门无因公出国(境),无公务用车购置,无公务用车维修;无国内公务接待。本年度未发生公务用车购置及运行维护费,本年度未发生公务接待费。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出32.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.94万元、印刷费6.99万元、邮电费0.47万元、差旅费5.61万元、培训费1.7万元、委托业务费0.34万元,工会费0.3万元,其他交通费8.62万元、办公设备购置3.94万元。比上年增加0.52万元,2018年有经济普查活动,印刷费、差旅费等费用增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门资产总额54.16万元,其中流动资产8.80万元;固定资产45.36万元,上年年末固定资产35.56万元,增加9.8万元,较上年固定资产增加27.56%,累计折旧及减值准备23.84万元。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额18.69万元,其中:政府采购货物支出18.69万元,较上年增加2.79万元,增加17.55%,主要用于采购维持机关正常运行所需的办公用品等。

(四)预算绩效管理情况说明

据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元。

  部门(单位)整体支出绩效目标表

2018年度)

单位名称

mg电子游艺:统计局

联系人

郭城汝

联系电话

18294983681

单位职能

依据:统计法

职能简述:(1)负责全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻国家统计政策、规划,全国基本统计制度和国家统计标准,执行省、市制定的统计政策和制度,拟定全县统计改革建设规划。
(2)
组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作。
(3)
组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大县情县力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。

单位基本信息

是否为一级预算主管部门:    

内设职能部门个数:3(个) 

编制总人数

编制内实际人数

21

合计

行政

事业

其他

19

8

10

1

上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

207.94

61.52

269.46

100%

 

当年预算申请金额(万元)

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它收入

217.86

 

217.86

 

当年支出计划(万元)

支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

217.86

184.95

32.91

 

 

年度绩效目标

目标1:组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大县情县力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据。
目标2:建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计数据库和网络的基本运行;指导乡镇统计信息化系统建设。

年度绩效指标

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

合理

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

部门工作管理

部门工作管理规章制度健全性

健全

部门岗位职责明确,责任落实到位

到位

部门履职目标

任务1

(产出数量指标)
组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大县情县力普查计划

100%

(产出质量指标)
组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查

100%

(产出时效指标)
汇总、整理并提供有关县情、县力方面的统计数据

100%

任务2

(产出数量指标)
建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统

100%

(产出质量指标)
组织指导各乡镇统计数据库和网络的基本运行;指导乡镇统计信息化系统建设。

100%

部门效果目标

满意度

受益者满意度

98%

任务1

为各部门单位提供统计数据

100%

检验统计数据公信力

100%

完善数据库

100%

任务2

产业科学合理健康分布

98%

高能耗、高污染行业监控率

99%

对企业健康发展有效促进

100%

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完备

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

其它需要说明的问题

 

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

统计局决算公开.xls

主办: mg电子游艺:人民政府承办: mg电子游艺:信息中心陇ICP备17004468号网站标识码:6204230001
甘公安备案62042302000102号技术支持:龙讯科技