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 号: GSDD0101/201909-00085  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:红十字会2018年部门决算公开情况说明

mg电子游艺:红十字会2018年部门决算公开情况说明

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mg电子游艺:红十字会2018年部门决算

公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则,并依照中国红十字会章程,独立自主地开展工作,积极指导、协调全县红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(三)普及卫生救护和防病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场急救工作;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动。

(四)积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(五)参与国内外的人道主义救援工作。

(六)依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定,完成县人民政府委托的有关事宜。

(七)依法开展募捐活动,依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

(八)推动遗体、器官捐献工作,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(二)机构设置

我单位为独立编制机构1个,现有编制3名,参照公务员法管理人员编制3名,在职人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计36.46万元,支出总计36.46万元。与2017年决算数相比,收入增加2.14万元,增长5.87%,支出增加2.14万元,增长5.87%。增加的主要原因是政策性调资。

本部门2018年度收入合计36.46万元,其中:财政拨款收入36.46万元,占100%。

本部门2018年度支出合计36.46万元,其中:基本支出36.46万元,占100%。

本部门2018年度年年初结转和结余0万元,年末结转和结余0万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入36.46万元,较上年决算数增加2.14万元,增长5.87%。增加的主要原因是在职人员调资,培训费增加。较2018年年初预算数增加2.96万元,增长8.12%。增加的主要原因是政策性调资。          

本部门2018年度财政拨款支出36.46万元,较上年决算数增加支出增加2.14万元,增长5.87%,主要原因是本年度政策性调资。较2018年年初预算数增加2.96万元,增长8.12%。变化的主要原因是本年度政策性调资。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1.65万元,占4.52%,较年初预算数变化0元。社会保障与就业支出34.81万元,占95.48%,较年初预算数增加5.12万元,变化的主要原因原因是政策性调资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出36.46万元。其中:人员经费23.27万元, 较上年减少0.78万元,变化的主要原因住房公积金由财政代列。人员经费用途主要包括基本工资11.25万元、津贴补贴8.96万元、奖金0.96万元、奖励金2.10万元。公用经费13.19万元,较上年增加2.94万元,变化的主要原因是1人增加交通费,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费5.33万元、邮电费0.15万元、差旅费0.64万元、培训费4.41万元、劳务费0.03万元、其他交通费用2.46万元、办公设备购置0.17万元。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年无政府性基金收支,较上年无变化,年初无预算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0元,较年初预算数变化0元,变化的主要原因是2018年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数变化0元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数相差0元,主要原因是无出国(境)人次。较上年支出数减少0万元,主要原因是主要原因是无出国(境)人次。

公务用车购置费0元,费用支出较年初预算数无变化,主要原因是没有购置公务用车,较上年无变化。

公务用车运行维护费0元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出无变化。

公务接待费0元,与年初预算数无变化,与上年数无变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门无因公出国(境)费用;无公务用车购置费,公务车保有量为0辆;无国内公务接待费,较上年无变化。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出13.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.33万元、邮电费0.15万元、差旅费0.64万元、培训费4.41万元、劳务费0.03万元、其他交通费用2.46万元、办公设备购置0.17万元。比上年增加2.94万元,主要原因为1人增加交通费,业务活动开展多,开支增大。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门资产总额95.05 万元,其中流动资产81.77 万元,固定资产13.29万元,本部门没有车辆,单价50万元以上通用设备没有,单价10万元以上专用设备没有。车辆保有量为0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和博爱送温暖物资采购。较上年变化减少1.92万元,本年度政府采购业务较去年相对减少。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: mg电子游艺:红十字会2018年度部门决算公开表

附件: mg电子游艺:红十字会2018年度部门决算公开表 红十字会公开数据.xls


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