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 号: GSDD0101/201909-00098  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2019-09-20
发布机构: mg电子游艺:人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-20
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称: mg电子游艺:工业和信息化2018年度部门决算情况说明

mg电子游艺:工业和信息化2018年度部门决算情况说明

【字体: 2019-09-20 05:24

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行工业和信息化、国内外贸易、经济合作、中小企业发展的有关法律、法规、规章和方针、政策;拟订全县工业和信息化、商务、中小企业方面的发展战略规划、年度计划、有关制度、标准,并会同有关方面组织实施和监督检查;负责拟订全县药品流通行业发展规划、地方标准和有关政策。   

2)研究拟订全县工业和信息化、商贸流通、结构调整的政策措施并组织实施;推进工业和信息化、管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

3)组织实施工业和信息化、商贸流通和城乡工业布局调整。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责农贸市场等城乡市场体系建设。

   (4)监测分析工业和信息产业及商贸流通产业运行态势,统计分析并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、运等重要生产要素协调平衡,解决产业运行中有关问题并提出政策建议;负责工业和信息产业、商贸流通的应急管理等有关工作;负责全县国防科技工业行业管理工作;负责全县盐业行政和医药等重要物资储备管理工作。

    (5)指导工业和信息化、商贸流通领域的安全生产工作,负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理。

    (6)负责提出工业和信息化、商贸流通领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、指导招商引资工作;并负责上述领域内项目的核准、申报及组织实施。

    (7)负责工业和信息化领域节能减排工作综合协调,并负责其项目的节能评估和审查工作,推进清洁生产;负责散装水泥推广工作;负责全县新型墙体材料改革工作。

    (8)负责中小企业发展的规划指导,推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

    (9)指导协调工业和信息产业、商贸流通领域的资源开发利用;促进工业化和信息化融合;制定全县生产性服务业发展规划,推进生产性服务业发展。

10)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与制订信息基础设施发展规划;协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件,保障重要通信。

11)负责协调推荐工业和信息化、商贸流通等行业企业上市工作,指导工业和信息化、商贸流通等行业协会的工作。

  (12)承担全县商务领域综合执法职责,整顿和规范市场经济秩序,指导建立市场诚信公共服务平台,负责全县名优产品的推荐申报,按有关规定对旧货市场、拍卖、典当、租赁、直销、再生资源回收、汽车流通(含二手车)、报废机动车回收等特殊流通行业进行监督管理。

   (13)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品(肉类、食盐、食糖)储备管理和市场调控工作,负责全县酒类、成品油、煤炭、药品等流通行业的管理工作,负责全县天然气流通市场监管工作。

    (14)指导和管理全县外商投资企业的进出口工作。负责对外经济合作企业经营资格的认定和管理工作,依法审核、申报外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

    (15)负责对县内中国公民出境就业管理,负责牵头全县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责申报、实施、监管联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目。

(16)负责组织全县工业与信息产业、商务领域的各类商务交易会、展览会、展销会、新闻发布会等活动。

17)负责全县工程和经济系列职称评定申报工作。

(18)负责全县饮食服务行业服务和等级标准的审查报批认证工作,负责全县宾馆、饭店、餐馆、美容美发、洗染、人像、摄影和家政服务等行业的日常监管及等级申报评定工作;负责指导广告业的发展。

(19)承担煤炭工业行业管理职责。负责煤炭市场经营管理及《煤炭经营许可证》等有关证件的审查申报、颁发工作;配合有关部门做好煤矿安全生产监管,协调处理纠纷。

  (20)实施农药准入管理,承担农业化学物质行政保护有关工作;负责原材料、新材料项目的核准和备案。

  (21)负责国防信息动员保障工作;负责全县供销合作社的监督管理工作;负责全县地震工作的监督管理。

(22)承办县委、县政府和上级对口部门交办的其他事项。  

(二)机构设置

县工业和信息化局(县商务局、县中小企业局)为科级建制,下属单位县地震局、县供销联社。

县工信局机关现有行政编制17人,其中:局长1名,副局长2;机关后勤事业编制2;事业编制18名,现有职工31人。下设办公室、工业经济股、宣传教育培训和安全生产股、发展规划和行政审批服务股、内外贸经济股、中小企业股、市场建设和管理股、信息产业发展股、科学技术发展股等职能股室.

下属二级预算单位地震局,副科建制,设有综合和地震监测两个职能办公室。编制8名;现有职工5人。

下属二级预算单位供销联社为副科级建制,设有4个职能股室,业务股、财务股、综合办公室、经济合作股,现有编制6名,参照公务员管理编制6名,在职人员3人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

具体见附表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1133.82万元,支出总计1133.82万元。与2017年决算数相比,收入减少1502.09万元、减少56.99%,支出减少1502.09 万元、下降56.99 %,主要原因是财政列支的专项资金减少。

本部门2018年度收入合计1038.45万元,其中:财政拨款收入985.25万元,占94.88 %;上级补助收入3.52万元,占0.3 %;其他收入49.68万元,占4.78 %

本部门2018年度支出合计1133.2万元,其中:基本支出538.22万元,占47.5 %;项目支出594.98万元,占52.5%

本部门2018年度年末结转和结余0.62万元,较上年减少149.32万元,主要原因是上年结末专项资金结转额度较大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计985.26万元,较上年决算数减少390.41万元,下降28.38 %。主要原因是上年拨入的电商进农村专项资金较大。较年初预算数增加488.65万元,增长98.4 %。主要原因是上级安排的专项资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1078.13万元,较上年决算数减少871.57万元,下降44.7 %。主要原因是电商资金支出额度减少。较年初预算数增加580.95    万元,增长82.9%。主要原因是上级安排的专项资金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出13万元,占1.2 %,较年初预算数增加13万元,主要原因是本年度支付2017年电商“示范企业”“诚信网店”和“优秀媒体”奖励资金增加了支出;社会保障与就业支出157.17万元,占14.58 %,较年初预算数增加2.9 万元,主要原因是年内人员经费正常增加;节能环保支出59.25万元,占5.5 %,较年初预算数增加59.25万元,主要原因是本年财政列支新能源汽车补贴增加;城乡社区支出29.99万元,占2.78%,较年初预算数增加29.99万元,主要原因是本年财政列支中泉乡杆线改造补偿金增加了支出;资源勘探信息等支出326.82万元,占30.31 %,较年初预算数增加52.95万元,主要原因是上级财政拨付的项目资金增加;商业服务业等支出413.39万元,占38.34 %,较年初预算数增加335.52万元,主要是上级财政安排的项目资金;国土海洋气象等支出63.51万元,占5.89%,较年初预算数增加8.79万元,主要原因是下属二级单位地震局增加的人员经费、行政经费及地震观测点看护业务费等;粮油物资储备支出15万元,占1.39%,较年初预算数增加15万元,主要原因是上级财政安排的项目资金;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1048.14万元。其中:人员经费475.59万元,较上年增加14.22万元,增加的主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.69万元,较上年减少15.64万元,减少的主要原因是上年度县财政列支了美食节支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费、手续费、其他交通费用等。

(四)政府性基金收支情况

本部门2018年政府性基金预算财政拨款本年收入29.99 万元,较上年决算数增加29.99万元,主要原因是本年县财政安排了中泉乡杆线改造补偿资金;年初结转和结余为0 万元,较上年决算数增加0 万元,年末结转和结余0 万元,较上年决算数增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,县上没有预算安排;较上年支出数增加0万元,主要原因是执行中央八项规定,压缩三公经费支出,公车改革减少了单位的预算支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0 万元,主要原因是本部门没有相关业务事项。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万,较上年支出数增加0万元。主要原因是本部门没有相关支出。

公务车运行维护费0 万元,费用支出较年初预算数增加0万元,,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改革本部门没有安排车辆。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是本年度部门没有接待事项。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出47.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、手续费等。机关运行经费较2017年减少15.65万元,下降24.71%,主要原因是上年财政安排了美食节费用和黄河石林工业展馆装修费用等支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门资产总额143.25万元,其中流动资产2.21万元;固定资产141.04万元,累计折旧及减值准备0万元;长期投资0万元;在建工程0万元;无形资产0万元,累计摊销0万元;其他资产0万元。 共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车    辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。固定资产拥有量较上年增加2.9万元,增加了2.1%,增加的主要原因是下属二级单位购置了打印机电脑等办公设备。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额67.21万元,其中:政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.89万元。主要为2018年电商扶贫三级电商服务体系建设项目采购,电子商务农产品推介,办公设备采购等;较上年减少了1807.49万元,主要是上年电子商务进农村项目招标数额较大;

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度本部门未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《 2022年世界杯投注事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年工信局汇总部门就算公开表.xls

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